Весы куплены организацией в 2007 г. за 39 200 р. при УСНО. С 2008 г. организация перешла на ОСНО, но деятельности не вела, поэтому аммортизация не начислялась, и в эксплуатацию весы введены не были.
В 2008 г. организация продает весы за 5500 р. Как оформить продажу? Нужно ли платить НДС?
НДС с весом-то платить не нужно. А вот НДС с убытка от продажи, я думаю нужно
В 1С формирует проводки
ДТ 91,02 КТ 08,04 39200
ДТ 62,01 КТ 91,01 5500
Дт 91,02 КТ 68,02 838,98
Это правильно?