Всем доброго времени суток, может подскажет кто новичку?
Дело вот в чем. Исходные данные: ИП, УСН «Доходы-расходы».
Начало учета:
Приходник пополнение оборотных средств 100р сч. 50-75
Далее:
расходник 100 р расчеты с подотчетными лицами 100 р. 71-50
авансовый отчет 100 р. 41-71
поступление мпз 100 р. (программа формирует проводку 41 — 60,2, т.к. эта статья расхода должна приниматься для НУ (покупка товара), соответственно 100 р должны отражатся в книге доходов и расходов и в общем расходе и в расходах принимаемом к НУ.
А НЕ ОТРАЖАЕТСЯ И ВСЕ!!!
Не знаю что делать.
сделайте перемещение мпз…..
Цитата:
Сообщение от Кристик
ст. расхода должна приниматься для НУ (покупка товара), соответственно 100р должны отражатся в книге доходов и расходов и в общ. расходе и в расх. принимаемом к НУ
Товар учитывается в расходах после его оплаты поставщику, затем реализации и оплаты покупателем.
Т.е сделать так чтобы обороты по расходам проводились на Н02 нужна обязательно реализация товаров???т.к автоматически, все проводится на Н04? или все таки они как то автоматически должны попадать на Н02? Как тут люди делают?
Если в программе 1С УСН, то вы должны выдать из кассы на счет 71.2 Расходы учитываемы при НУ тогда если вы сформируете книгу доходов и расходов у вас все пойдет, если 71.1 то даже если вы реализуете МПЗ или спишите ничего не получиться. потому что УСН это кассовый метод учета доходов и расходов.
Успехов
я так и делала расходник — выдача под отчет 71,2 — 50
далее делала аванс. отчет формируются проводка 41,1 -71,2
потом приход МПЗ формируется проводкой 41,1 — 60
и ничего…
может кто нибудь как пример напишет, вместе с проводками, последовательность создаваемых документов , операцию эту (покупка товара) а?
спасибо!
может где то в установках каких программы что то надо установить ???
Цитата:
Сообщение от Кристик
нужна обязательно реализация товаров
!!! Ответ на ваш вопрос в посте №3