Специальные налоговые режимы в 2010 году: УСН и ЕНВД

26 августа 2010 — 26 августа 2010

организатор: ООО»Акцент плюс»

город: Магнитогорск

цена: 2500

программа:

1. Упрощенная система налогообложения: порядок и условия начала и прекращения применения УСН. Ограничения по применению упрощенки; изменения предельных размеров дохода с 2010 года (Федеральный закон от 19.07.2009 №204-ФЗ); объекты налогообложения. Налоговые ставки; особенности учета доходов и расходов: перечень расходов, уменьшающих налоговую базу по единому налогу; новый порядок финансирования больничных листов: Федеральный закон от 29.12.2006 №255-ФЗ; налоговый учет на УСН. Порядок представления налоговых деклараций и уплаты единого налога. Расчет и уплата минимального налога; порядок налогообложения при переходе с УСН на иные режимы налогообложения: налог на прибыль и НДС; проблемы определения первоначальной стоимости основных средств при смене объектов налогообложения; виды предпринимательской деятельности, при осуществлении которых возможно применение УСН на основе патента (Закон Челябинской области от 26.11.2009 №502-ЗО); особенности исчисления и уплаты годовой стоимости патента. Ведение налогового учета при применении УСН на основе патента; совмещение «патентной» упрощенной системы с другими режимами налогообложения.

2.Единый налог на вмененный доход: порядок применения ЕНВД. Ограничения по применению ЕНВД; применение контрольно-кассовой техники в деятельности, облагаемой ЕНВД с 21.07.2009 года; порядок постановки на налоговый учет; расчет налоговой базы по единому налогу на вмененный доход. Определение величины физического показателя; использование налоговых вычетов; представление налоговой декларации и уплата ЕНВД в бюджет; совмещение ЕНВД с иными режимами налогообложения; расчет коэффициента К2 для видов деятельности, переведенных на ЕНВД в г. Магнитогорск (Решение Магнитогорского городского собрания депутатов от 14.09.2005 №81).

Лектор: Князева Елена Сергеевна

контакты: Телефоны для записи: (3519) 43-80-43 или по электронной почте seminar@akcent74.ru

Менеджер: Челяк Светлана

Практика и перспективы применения упрощенной системы налогообложения

Практика и перспективы применения упрощенной системы налогообложения

организатор: Центр Актив С

город: Новосибирск

цена: 3400

лектор: Ирина Михайловна Самарина

программа:

? Обзор летних изменений налогового законодательства: федеральный закон?? №229-ФЗ от 27.07.2010 г. На что следует обратить внимание?
? Перспективы применения специальных налоговых режимов, планируемые изменения.
? Какие показатели необходимо контролировать, чтобы не утратить право применения УСН? Концепция отбора налогоплательщиков на выездную проверку.
? Организация бухгалтерского и налогового учета при упрощенной системе: приказ об учетной политике, практические рекомендации по составу и оформлению первичных документов, регистров бухгалтерского учета. Ведение учета основных средств и начисление амортизации.
? Налоговый учет. Книга учета доходов и расходов.
? Порядок определения и признания доходов при УСН. Ошибки при определении? доходов.
? Порядок уменьшения суммы единого налога при УСН для объекта налогообложения ?доходы?.
? Практические вопросы применения УСН с объектом налогообложения ?доходы, уменьшенные на величину? расходов?.? Подробно о расходах: особенности кассового метода при учете расходов? в соответствии с разъяснениями МФ? и ФНС РФ,? арбитражной практикой: Ошибки при признании расходов.
? Особенности признания? расходов по приобретению, модернизации, реконструкции, ремонту??? основных средств.
? Посреднические операции на практических примерах. Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента). Случаи, когда ?упрощенец? должен выставлять счета-фактуры.
? Выполнение обязанностей налогового агента плательщиком УСН по НДС и налогу на прибыль.
? Исчисление и уплата взносов в государственные внебюджетные фонды? в 2010 г. и в последующие годы. Отчетность.
? Особенности применения УСН индивидуальными предпринимателями на основе патента

контакты:

(383) 24-93-468, (383) 20-20-693

?

тема: Бухучет, «Упрощенка», Страховые взносы, Пенсионные взносы, Страховые взносы в ФСС РФ, Общие вопросы уплаты налогов

«Упрощенка» в 2010 году: решение спорных ситуаций

19 августа 2010 — 19 августа 2010

организатор: Центр образования «Элкод»

город: Москва

цена: 6000

лектор: Надежда Александровна Самкова

программа:

1.Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения.

2.Порядок уплаты страховых взносов в 2010 году.

3.Особенности применения объектов налогообложения при УСН.

4.Порядок изменения объекта налогообложения.

5.Особенности учета отдельных видов доходов.

6.Приобретение основных средств в период применения УСН, до перехода на УСН.

7.Восстановление НДС при переходе на УСН.

8.Порядок выставления счетов-фактур организациями, применяющими УСН.

9.Разъяснения по учету расходов, учитываемых и не учитываемых при определении налоговой базы. Новый расширенный перечень допустимых расходов.

10.Порядок ведения и заполнения книги учета доходов и расходов.

контакты:

(495) 956-06-95, (495) 258-59-07

seminar@eduel.ru

Обзор изменений в налоговом законодательстве за 2010 год

Обзор изменений в налоговом законодательстве за 2010 год

организатор: Центр Актив С

город: Новосибирск

цена: 2200

лектор: Ирина Михайловна Самарина

программа:

Федеральный закон №229-ФЗ от 27.07.2010 г.

На что следует обратить внимание?

— налоговое администрирование,

— НДС,

— налог на прибыль

— УСН.

Изменения в нормативном регулировании бухгалтерского учета:

— ПБУ 22/2010 ?Исправление ошибок в бухгалтерском учете и отчетности?

— Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций».

контакты:

(383) 24-93-468,(383) 20-20-693

тема: Бухучет, НДС, Налог на прибыль, «Упрощенка», Общие вопросы уплаты налогов

Упрощенная система налогообложения. Изменения в 2010 году

19 августа 2010 — 19 августа 2010

организатор: Центр дополнительного профессионального образования ВТУ

город: Москва

цена: 3600

лектор: Лилия Сунгатуллина

программа:

1. Сущность УСН, освобождение от уплаты ряда налогов.

— Изменения для плательщиков УСН в 2010 г.

— Новый максимум доходов, установленный до 2012 г.

— Уплата пенсионных взносов, взносов в ФСС и Фонды ОМС в 2010 г. и в последующие годы.

— Перспективы изменения законодательства об УСН, увеличение налоговой нагрузки на плательщиков в 2011 г. «Плюсы», «минусы» и «подводные камни» УСН.

2. Порядок и условия начала и прекращения применения упрощенной системы налогообложения с учетом новшеств 2010 г.

— Переход на УСН: порядок действий.

— Чем руководствоваться при выборе объекта налогообложения?

3. Бухгалтерский учет и отчетность у плательщиков УСН: закон и требования контролирующих органов. Разбор конфликта.

4. Порядок учета доходов и расходов: особенности и типичные ошибки.

  • — Недобросовестность «упрощенцев»: типичные случаи (использование аутсорсинга, сомнительные формы расчетов, неосмотрительность, частое приближение к пороговым значениям доходов, численности, стоимости имущества и т.п.).

5. Исчисление и уплата налога.

— Минимальный налог.

— Новая форма налоговой декларации за 2009 г.

6. Проблема выставления счетов-фактур.

7. Выполнение обязанностей налогового агента плательщиком УСН по НДС и налогу на прибыль.

8. Пособия по временной нетрудоспособности для работников организаций, применяющих УСН – с 2010 г. все по-новому.

9. Отказ от УСН: действия в переходном периоде, особенности.

10. Обзор новшеств 2009 г. в области проверок плательщиков УСН, как малых предприятий.

  • — Сроки, порядок согласования и проведения проверок органами госконтроля в контексте Федеральных Законов от 26 декабря 2008 г. № 293-ФЗ и 294-ФЗ.

контакты:

Телефон: +7 (495) 662-95-12

Электронная почта: info@dop-wtu.ru; zakaz@dop-wtu.ru; A_Gladkova@dop-wtu.ru

ICQ: 553688478

Skype: dop-wtu

?

Налоговое планирование и оптимизация финансовых потоков. Как эффективно вести бизнес в 2010-2011 г.

12 июля 2010

организатор: Академия успешного бизнеса

город: Москва

цена: 8500 руб. В стоимость включены: обед, кофе-брейк, комплект для записей, информационный материал к семинару.

лектор: Эльвира Сайфулловна Митюкова

программа:

Как повысить эффективность бизнеса и при этом сэкономить? Как оптимизировать налоговую нагрузку в 2010-2011 г.? Можно ли с минимальными налоговыми потерями передать от одной организации к другой: расходы, имущество или денежные средства? Каковы последствия использования трансфертных цен? Ответы на эти и другие вопросы вы получите на семинаре. На практических примерах лектор разъяснит слушателям методы оптимизации взаимоотношений с клиентами, риски и ответственность при использовании схем налогового планирования в соответствии с последними изменениями законодательства. Участники семинара смогут предложить к обсуждению проблемы, с которыми им пришлось столкнуться на собственном опыте оптимизации налогообложения. Они будут проанализированы ведущим и аудиторией в рамках совместной групповой работы.

Семинар пройдет в форме лекции, практических заданий и ответов на вопросы, рассчитан на руководителей, главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, налоговых юристов.
АНАЛИЗ СХЕМ ПО ОПТИМИЗАЦИИ РАСЧЕТОВ И ФИНАНСИРОВАНИЯ:
— Модель ?идеального? холдинга. Практические рекомендации. Функции отдельных структурных единиц холдинга, их роль в финансовом и налоговом планировании;
— Методы распределения налоговой нагрузки и денежных потоков: процентные и беспроцентные займы, вклады в уставный капитал, векселя, финансовая помощь и др.;
— Безденежные расчеты: переводы долга, зачеты, использование векселей, платежи третьих лиц. Оптимизация налогообложения;
— Оптимизация расходов при получении займов и кредитов, использовании в расчетах аккредитивов, задатка, залога;
— Использование договоров цессии и факторинга. Роль штрафных санкций при оптимизации.

АНАЛИЗ И РИСКИ СХЕМ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГОВ:
— Последствия выхода Постановления Пленума ВАС РФ от 12 октября 2006 г. № 53 «Об оценке арбитражными судами обоснованности получения налогоплательщиком налоговой выгоды».

— СХЕМЫ И МЕТОДЫ ОПТИМИЗАЦИИ НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ. ИХ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖ:

— Формирование эффективной учетной политики (резервы, амортизационная премия, распределение расходов и доходов, сопоставимые кредитно-заемные договоры);
— Налоговые расходы (маркетинг, управление, лицензионные платежи за товарный знак, реклама, логистика, коллекторские услуги, цессия и др.);
— Убытки при присоединении и слиянии компаний;
— Внутрихолдинговые перспективы по налогу на прибыль.

— СХЕМЫ ПО ОПТИМИЗАЦИИ НДС. ИХ ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ. АРБИТРАЖНАЯ ПРАКТИКА:
— Уплата НДС в рассрочку. Планирование НДС. Возмещение НДС. Особый переход права собственности и другие тонкости заключения договоров в целях оптимизации НДС;
— Арбитраж по вычету НДС, если поставщика признали фирмой-«однодневкой». Выделение, разделение, ликвидация и банкротство организаций с целью обеления бизнеса;
— Возврат товаров: как оформить, чтобы не потерять на НДС;
— Применение трансфертного ценообразования. Риски при предоставлении скидок;
— Оптимизация НДС при получении предоплаты: заключения договоров о намерениях, простого товарищества, предоставления займа; использование в расчетах векселей, аккредитивов, задатка, залога, посреднических договоров;
— Применение опционов для налоговой оптимизации НДС;
— Безналоговые и низконалоговые способы передачи активов внутри холдинга (слияние и разделение компаний, вклады в уставный капитал, риски продажи через «упрощенцев»).

— НАЛОГОВЫЕ И ЮРИДИЧЕСКИЕ РИСКИ ВЫПЛАТЫ «СЕРОЙ» ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ. СХЕМЫ И МЕТОДЫ ЕЕ ЛЕГАЛИЗАЦИИ:
— Налоговое планирование: аргументы ?за? и ?против?. Зарплата в конверте.
— Оптимизация ?зарплатных? налогов через договор: какой договор заключить с физическим лицом: трудовой или гражданско-правовой? Использование договоров подряда и договоров возмездного оказания услуг. Преимущества авторских договоров. Особенности налогообложения выплат по ученическим договорам;
— Договор аутсорсинга (предоставления персонала): что может сделать сделку недействительной. Документальное оформление операций. Арбитражная практика;
— Схемы налоговой оптимизации ?зарплатных? налогов: бонусная схема выплат, служебные командировки и служебные поездки, договор аренды или компенсация расходов за использование личного имущества работника;
— Оптимизация налогообложения при формировании соцпакета для сотрудника (страхование, лечение, отдых, обучение, питание, проезд, сотовая связь). Беспроцентные займы. Подарки и материальная помощь. Компенсация расходов на уплату процентов по кредитам и займам. Выплаты членам Совета директоров. ?Золотые, серебряные и оловянные парашюты?;
— Использование общественных организаций инвалидов, нерезидентной компании. — Расторгаем трудовой договор с работником: сокращение, увольнение по собственному желанию и по соглашению сторон. Кого увольнять нельзя? Как выгодней оформить взаимоотношения для предприятия. Перевод сотрудника на нижеоплачиваемую работу;
— Другие схемы оптимизации, актуальные в 2010-2011 г.

— ПРИНЦИПЫ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ:
— Управление стоимостью имущества посредством переоценки;
— Деление имущества на составляющие, продажа «недостроя»;
— Использование договоров аренды. Лизинговые схемы: оптимизация налогообложения, если имущество находится на балансе лизингодателя и лизингополучателя. Возвратный лизинг;
— ПИФ, как инструмент контроля за недвижимостью.

— АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ФИРМ НА УСН И ЕНВД, НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ.

— АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ОФФШОРОВ. ГРАНИЦЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНЫХ СТРУКТУР.

— ПОКАЗАТЕЛИ И РАССЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ НАЛОГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ.

— ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ПРИМЕНЕНИЕ НАЛОГОВЫХ СХЕМ. ПРАКТИКА ПОСЛЕДНИХ ГРОМКИХ УГОЛОВНЫХ И АРБИТРАЖНЫХ ДЕЛ.

ЗАДАНИЯ по построению схем налоговой оптимизации. Обсуждение возможных вариантов.

контакты:

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16 или по e-mail: info@sba-consult.ru.

Актуальные вопросы бухгалтерского и налогового учета и отчетности во втором квартале 2010г.

12 июля 2010 — 12 июля 2010

организатор: ООО «Финэк-Консалт-Аудит»

город: Санкт-Петербург

цена: 2500

лектор: Надежда Сергеевна Иванова, Алексей Александрович Куликов, Марина Валентиновна Иванова

программа:

Программа семинара:
1. Практика применения (арбитражная практика):

  • Общие вопросы: введение согласования любых внеплановых проверок в отношении субъектов предпринимательской деятельности; методы доказывания рыночной стоимости активов; новые подходы ВАС России к оценке недобросовестности, в том числе в отношении подтверждения полномочий на подписание документов
  • УСН : Новые формы документов в связи с применением УСН; Порядок признания при применении УСН курсовых разниц; Урегулирование вопросов с исчислением единого налога при участии в программах занятости населения; Признание материальных расходов по доставке покупных товаров
  • ЕНВД: Соотношение розничной торговли и оптовой торговли, а также розничной торговли и договора подряда; Продажа карт экспресс-оплаты, продажа окон
  • НДС: начисление НДС в отношении операций, связанных с государственной программой утилизации автомобилей; начисление НДС в отношении скидок: ФНС России и Минфин России предлагают выход; применение налогового вычета по внереализационным расходам; применение налогового вычета по расходам, не признаваемым для целей исчисления налога на прибыль; требования к оформлению счетов-фактур (в том числе в условных единицах).
  • Налог на прибыль: признание отдельных видов доходов, в том числе курсовых разниц в отношении авансов, кредиторской задолженности по депонентам; экономическая обоснованность учетной политики в части распределения расходов на прямые и косвенные; признание отдельных видов расходов: проценты по кредитам (мнение ФНС России и Минфин России), представительские расходы, расходы по проживанию работников или командированных работников, «иностранный» НДС в стоимости активов, членские взносы в СРО, страховые взносы во внебюджетные фонды, курсовые разницы в отношении авансов.
  • Налог на доходы физических лиц: применения налоговых вычетов и исполнения обязанности налогового агента.
  • Страховые взносы: подтверждение «серой» заработной платы; разъяснения МЗСР России и ФСС России относительно необлагаемых страховыми взносами выплат;
  • Налог на имущество, транспортный налог, земельный налог: уплата транспортного налога при отсутствии автотранспортного средства; влияние изменения кадастровой стоимости земельного участка в течение года; возникновение обязанности по уплате налога на имущество в зависимости от готовности объекта

2. Сложные вопросы бухгалтерского учета, расчетов с работниками.
3. Круглый стол (ответы на вопросы).

контакты: 

(812) 710-58-40, 570-58-40 Светлана или Марина Валентиновна

Упрощенная система налогообложения в 2010 г.

2 июля 2010 — 2 июля 2010

организатор: Первый дом Консалтинга «Что делать Консалт»

город: Москва

цена: 7316

лектор: Татьяна Александровна Новикова

программа:

  • Перспективы применения упрощенной системы налогообложения в 2010 и 2011 годах. Изменения в порядке применения УСНО с 2010 года.
  • Новое в применении УСН в 2010 году: отмена коэффициента – дефлятора, выбор и смена объектов налогообложения, порядок уплаты единого налога и сдачи налоговых деклараций, особенности оформления книги доходов и расходов и предоставления в ИФНС.
  • Порядок зачета авансовых платежей по единому налогу в счет минимального налога по УСНО.
  • Определение предельной величины дохода для применения УСНО в 2010 году.
  • Риск перехода на УСН, отрицательные стороны применения УСН, как специального режима налогообложения.
  • Возможности снижения рисков перехода на УСН ( восстановление НДС, выбор объектов налогообложения, изменение объектов налогообложения, совершение иных операций).
  • Выбор объектов налогообложения НДС при ведении различных видов деятельности: «доходов» или «Доходов за минусом расходов».
  • Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения (возврата на общий режим): восстановление НДС, перенос стоимости основных средств, МПЗ и иных расходов.
  • Исчисление и уплата отдельных налогов в периоде применения УСН: НДС, налога на прибыль, страховых взносов и других.
  • Признание отдельных видов расходов при УСН: основных средств, нематериальных активов, арендных платежей, стоимости товаров, процентов по кредитам и займам, заработной платы, расходов на страхование, и других затрат, а также особенности признания расходов в соответствии с разъяснениями Минфин РФ и арбитражной практикой.
  • Ведение бухгалтерского и налогового учета, оформление книги доходов и расходов, налоговых деклараций.
  • Анализ судебной практики по вопросам применения УСН, различных рисковых схем, и по другим вопросам.

контакты:

тел. (495) 784-73-75
www.4dk-seminar.ru
cpk@4dk.ru

ЕНВД: исчисление налога и отчетность за II квартал 2010 года

29 июня 2010

организатор: Академия успешного бизнеса

город: Москва

цена: 4200 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару. Скидки: 10% для каждого второго участника от одной организации и клиентов ООО «Академия успешного бизнеса».

лектор: Эльвира Сайфулловна Митюкова

программа:

Семинар посвящен основным изменениям законодательства и сложным вопросам исчисления ЕНВД за II квартал 2010 года в различных отраслях экономики: торговле, общепите, оказании рекламных, ремонтных и иных видов услуг. Вниманию слушателей будут представлены лучшие практические решения по ведению раздельного учета при совмещении режимов, формированию отчетности, договоров и первичной документации, новые правила расчета больничных, отпускных, оформления трудовых взаимоотношений и другие вопросы.

При подготовке материалов учтены все особенности налогового и гражданского законодательства, с учетом указаний Минфина и ФНС России. Лектором также будут подробно озвучены изменения по исчислению взносов в фонды, введенные на 2010-2011 годы.

Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, юристов, работающих на малых и средних предприятиях, перешедших на уплату ЕНВД. Обучение будет проходить в форме лекций и круглого стола.

Программа семинара:

ОБЩИЕ ВОПРОСЫ ПО ЕНВД:
— Порядок расчета ЕНВД за II квартал 2010 года. Комментарий к изменениям главы 26.3 НК РФ. Особенности заполнения декларации по ЕНВД;
— Исчисление налогов плательщиками ЕНВД при строительстве хозяйственным способом, получении скидок, выявлении излишков, предоставлении займов;
— Посреднические операции при ЕНВД на практических примерах. Случаи, когда ?вмененщик? должен выставлять счета-фактуры;
— Сложные вопросы организации раздельного учета при совмещении общего режима и ЕНВД, УСН и ЕНВД (определение размера общехозяйственных расходов, больничных, страховых взносов, амортизации, площади помещения для расчета ЕНВД и др.);
— Переход на уплату единого налога на вмененный доход и обратно.

ЕНВД В РАЗЛИЧНЫХ ВИДАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
— Актуальные вопросы исчисления ЕНВД для торговых организаций: понятие розничной торговли, документы, выписываемые покупателям, деление площади торгового зала, совмещение оптовой и розничной торговли в одном зале, стационарная и нестационарная торговая сеть. ЕНВД при сдаче в аренду торговых мест;
— ЕНВД в общепите: совмещение приготовления блюд и продажи продуктов питания, деление зала обслуживания, площадь сцены, бильярда, гардероба и пр., питание своих работников;
— Сложные вопросы расчета ЕНВД для рекламщиков: рекламное место используется не полностью, собственная, социальная реклама, реклама на призмабордах, машинах, в метро, посреднические сделки. ЕНВД по щитам, расположенным в разных районах;
— ЕНВД для автосервисов и компаний, оказывающих услуги: ремонт автомобилей и продажа запчастей, гарантийный ремонт.
— Типичные ошибки при расчете ЕНВД в других видах деятельности (стоянки, гостиницы, автоперевозки). Спорные ситуации.

ОФОРМЛЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
— Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства;
— Порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС и ФФОМС в 2010-2011 г. предпринимателями и компаниями, применяющими ЕНВД. Новые правила расчета взносов, предоставления льгот, сдача отчетности;
— Особенности исчисления отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка;
— Новый порядок оформления командировочных расходов. Особенности исчисления пенсионных взносов и НДФЛ при выплате суточных, премий, компенсаций, материальной помощи и пр.;
— МРОТ в 2010 г. Изменения в исчислении пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Практические примеры расчета больничных;
— Спорные вопросы применения льгот по НДФЛ и пенсионным взносам. Типичные ошибки при расчете налогов.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
— Особенности работы с наличными деньгами в 2010 г. Применение ККМ и бланков строгой отчетности.

контакты:

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16 или по e-mail: info@sba-consult.ru.

УСН: исчисление авансового платежа и отчетность за полугодие 2010 года

28 июня 2010

организатор: Академия успешного бизнеса

город: Москва

цена: 4200 руб. В стоимость включены: обед, комплект для записей, информационный материал к семинару. Скидки: 10% для каждого второго участника от одной организации и клиентов ООО «Академия успешного бизнеса».

лектор: Эльвира Сайфулловна Митюкова

программа:

Вниманию слушателей будут представлены лучшие практические решения спорных вопросов исчисления авансового платежа по единому налогу, анализ формирования договоров и ведения первичной документации, новые правила расчета больничных, отпускных, оформления трудовых взаимоотношений и другие вопросы. Семинар посвящен основным изменениям законодательства, которые необходимо знать бухгалтеру организации, применяющей УСН в 2010 году.

Лектором также будут подробно озвучены изменения по порядку определения доходов по УСН и исчислению взносов и составлению отчетности в фонды, введенные на 2010-2011 годы.
Семинар ориентирован на главных бухгалтеров, специалистов финансовых и бухгалтерских служб, аудиторов, руководителей, юристов, работающих на малых и средних предприятиях, применяющих упрощенную систему налогообложения.

Программа семинара:

НАЛОГ ПРИ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ:
— Порядок перехода на упрощенную систему налогообложения, ограничения для работы на УСН. Выбор наиболее оптимального способа уплаты налога при УСН;
— Комментарий к изменениям главы 26.2 НК РФ на 2010 г.;
— Правила признания доходов и расходов при упрощенной системе налогообложения (списание стоимости основных средств, товаров, материалов, услуг, НДС, зарплаты и налогов с нее, расходов на страхование, обучение, подписку, возврат авансов и пр.);
— Типичные ошибки бухгалтера: расходы, которые нельзя учесть при УСН. Спорные доходы (безвозмездное пользование, возврат переплаты по налогам, платежи третьих лиц, кредиторская задолженность);
— Посреднические операции на практических примерах. Правила определения доходов и расходов у поставщика и посредника (комиссионера, агента). Случаи, когда ?упрощенец? должен выставлять счета-фактуры;
— Убыток при УСН. Расчет минимального налога. Правила зачета авансовых платежей при уплате минимального налога;
— Особенности заполнения книги доходов и расходов, исчисления авансового платежа по УСН;
— Сложные вопросы налогообложения при переходе с общего режима на УСН и обратно, при совмещении режимов (УСН и ЕНВД).

ОФОРМЛЕНИЕ И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ ТРУДОВЫХ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ:
— Комментарий к изменениям трудового и налогового законодательства;
— Порядок уплаты взносов в Пенсионный фонд, ФСС, ТФОМС и ФФОМС в 2010-2011 г. предпринимателями и компаниями, применяющими УСН. Новые правила расчета взносов, предоставления льгот, сдача отчетности;
— Особенности исчисления отпускных. Расчет компенсации за неиспользованный отпуск. Правила определения среднего заработка;
— Новый порядок оформления командировочных расходов. Особенности исчисления пенсионных взносов и НДФЛ при выплате суточных, премий, компенсаций, материальной помощи и пр.;
— МРОТ в 2010 г. Изменения в исчислении пособий по временной нетрудоспособности и беременности и родам. Практические примеры расчета больничных;
— Спорные вопросы применения льгот по НДФЛ и пенсионным взносам. Типичные ошибки при расчете налогов.

КАССОВЫЕ ОПЕРАЦИИ:
— Особенности работы с наличными деньгами в 2010 г. Применение ККМ и бланков строгой отчетности.

контакты:

Для участия в семинаре необходимо зарегистрироваться по телефонам: (495) 601-88-32, 748-03-16 или по e-mail: info@sba-consult.ru.