Еще раз для тех кто в танке / это по поводу списания расходов в 1С при УСН /
Проведена выписка. Проведен акт выполненных работ. Не пойму почему в расход в книгу сумма например по этому акту может попасть из выписки , или по акту. Или вообще не попадает. Какая связь. А может просто когда проводишь акт, датой его проводки ставить дату оплаты Подскажите. У меня туризм, услуги сторонних организаций
Проведена выписка. Проведен акт выполненных работ. Не пойму почему в расход в книгу сумма например по этому акту может попасть из выписки , или по акту. Или вообще не попадает. Какая связь. А может просто когда проводишь акт, датой его проводки ставить дату оплаты Подскажите. У меня туризм, услуги сторонних организаций
Элен, я тут подумала, что это хорошо если оплата и документ в одном отчетном периоде. А если например оплата 29.11.07г /предоплата за ноябрь/, а документ 5.11.07г., это не пройдет. В выписке проставляете прочие расходы, проводка по 60.2, а в услугах сторонних организаций проводите акт от 4.11.07г. И по акту сумма д. попасть в КДиР. В общем Серега прав.
У меня проблем с попадание расходов в КДиР не было…. не знаю почему, а ситуации такие были, что свехнуться можно………. все всегда проходило…. :dntknw:
если что, обязательно воспользуюсь вашими методами…. спасибки…. :victory:
Ответ: расходы в УСН в 1С
?
Мой пример:
я оплатила безналом услугу за пользование сотовой связью…
Д60 К51
потом делаю услуги сторонних организаций на день оплаты
Д26 К60
и в КДиР отражается услуги стронних организаций сумма без ндс, потом сразу, строкой ниже ндс с этих услуг.
а как делаете вы?
Ответ: расходы в УСН в 1С
?
крыска, программа 1с. Не глупая, но сложная.
Когда вы проводите акт. Программа ище оплату, за этот акт, если услуги оплачены, то она ставит это в расходы.
Или наоборот. Вы приходуете акт, оплаты нет, через недельку вы оплачиваете услугу. И программу ставит расходы по этому акту той датой когда оплатили.
При этом в выписке банка в графе «виды расчетов», надо поставить провельные расходы.
Если расходы приходуются «Услугам сторонних организаций» — прочие расходы.
Приход материалов — расходы на приобретение товаров и материалов,
если приход Ос — то приобретение ОС.
Если оплата прошла частична, в расходы включается та часть, которая оприховована и оплачена.
Ответ: расходы в УСН в 1С
?
Серега, а вы правы. Прочие расходы я ставлю всегда. Но расчеты часто бывают частичными, пришлось покопаться. Но все так . Единственное при большом обьеме проверять каждую цифру. Ой, Ой, ой…
Элен, читайте Серегу. Но то, что делаете Вы правильно, просто и гарантированно идет в расходы, т.е. под каждую оплату у Вас есть документ. При проверке они так и копаются в книге. У меня она недавно прошла.
Элен-УСН,крыска, Вы чего, реально сидите и книгу ДиР крыжите?:swoon2:
ну вообще-то нет…. просто заглядываю в нее, попала сумма али нет…. не разу не сдавала для штампа в налоговую…. стыдно даже…. :sorry: