Нужно ли платить ЕСН по договору с ИП?

Здравствуйте, коллеги.

Прошу Вашей помощи вот в каком вопросе:

ИП, применяющий УСН, оказал услуги нашей организации по договору возмездного оказания услуг. Я выяснила, что с суммы оплаты услуг НДФЛ не взимается, т.к. ИП самостоятельно исчисляет и уплачивает НДФЛ. В договоре указана информация о его регистрации в качестве ИП. Но не нашла информации о том, нужно ли начислять нашей организации ЕСН с этих выплат. Мое мнение, что не нужно. Подскажите, пожалуйста, я права? На какой документ мне ссылаться при принятии такого решения?

Спасибо.

Мила я М

Писать ли расходы за третий квартал, если доходов не было?

Совсем новое предприятие, зарегистрированное 20 августа. Доходов до 2 октября не было, а расходы уже были. В декларации за третий квартал писать расходы? Помогите, пожалуйста.

BESTia

Не успеем возместить НДС до перехода на упрощенку

Уважаемые коллеги.

Ситуация такая, на данный момент мы работаем на ОСНО, но с 2009 переходим на УСНО. Купили дорогостоящее здание, но подать документы на регистрацию в этом году не успеем, соответственно НДС возместить я не смогу.

Что мне делать с этим НДС, когда перейдем на УСНО. Нигде не могу найти ответ на этот вопрос.

Заранее огромное спасибо.

pafi

Какие проводки использовать для доходов от аренды и уплаты ЕН по УСН

Поступили на расчетный счет денежные средства за аренду: какой проводкой их оформить?

Уплачен единый налог по УСН: какой проводкой оформить?

СветланаВВ

Можно ли учитывать кредитные деньги от розничной торговли по УСН

Добрый день, помогите с решением вопроса.

ИП работает на УСН (доходы-расходы) и ЕНВД, имеет много магазинов (розничная купля-продажа). В магазинах на ЕНВД оформляются кредитные договоры (например, Русский стандарт) с первоначальным взносом, а остальное, перечисляется на расчетный счет.

Поступившие денежные средства подпадают под ЕНВД или ОСНО?

А может их можно повесить на УСН?

Ольга

Можно ли вернуть НДС при импортных операциях

Здравствуйте.

ООО находится на УСН 6% (доходы). Товар закупаем заграницей. Подскажите что делать с НДС: можно ли его вернуть из бюджета или включать в стоимость товара?

Затем оптовая продажа. Что будет являться доходом: разница между покупной стоимостью и продажной?

Ольга

Как объяснить что дата регистрации позже даты уведомления о возможности применения УСНО

Вот такая ситуация:

Создавали ЗАО в прошлом году. Подавали все документы для регистрации в соответствующий орган (в нашем случае это МИФНС 46 по г.Москва). Среди прочих документов было и заявление о возможности применения УСНО. Нас зарегистрировали, есть соответствующая бумажка со штампом 46-й МИФНС, датированная 20 числом, соответственно, и на уведомлении о применении УСНО стоит эта же дата.

Потом нас ставят на учет по юридическому адресу в 5-й ИФНС. Выдают бумажку о постановке, датированную 25 числом, а на уведомлении об УСНО красуется все то же 20 число, и штампик не 5-й, а 46-й ИФНС.

Потом мы подаем пакет документов для заключения контракта, среди которых нужно предоставить 1 и 2 формы отчетности. Но, так как у нас УСНО, пишем пояснение, что мы на УСНО и прикладываем копию той бумажки со штампом.

Затем приходит письмо от этих товарищей, в котором они, ссылаясь на 346.13 НК РФ («вновь созданная организация может подать заявление в налоговый орган и перейти на упрощенную систему налогообложению в 5-ти дневный срок с даты постановки на налоговый учет»), просят разъяснений по поводу того, что у нас на уведомлении о возможности применения УСНО стоит штамп не 5-й налоговой, в которой мы стоим на учете, да еще и датировано все это 20 числом.

Поискала в инетернете понятие вновь созданной организации. Вот я не совсем понимаю, это имеется ввиду совсем новая, или реорганизованная, или как-то совсем не так? Как дать разъяснения-то тем ребятам? И на что сослаться?

20 Овечек

Распределение между «вмененкой» и «упрощенкой» платежей в пенсионный фонд и зарплаты

Подскажите, пожалуйста.

Как расспределить между ЕНВД и УСНО взносы в ПФ и зарплату, если зарплата выплачивалась с опозданием, а взносы в ПФР платились в каком-то месяце меньше, чем нужно, в другом больше, чем полагалось.

Основная деятельность — пассажирские перевозки (ЕНВД), но мы еще сдаем в аренду автобусы и являемся агентами по договору комиссии (УСН). Т.е. заработную плату водителей я полностью отношу на ЕНВД, а зарплату администрации разношу пропорционально от выручки между УСН и ЕНВД.

В третьем квартале взносов в ПФР начисленно всего 42420, а оплачено 118760, но это и за предыдущие кварталы. В общем, на конец третьего квартала у бюджета перед нами задолженность на сумму 46800 (только по пенсионным взносам). У нас работа сезонная и руководитель решил, что таким образом до конца года пусть лучше они нам должны.

А я какую сумму должна взять к распределению: всю оплаченную или в пределах начисленных в этом квартале взносов, а может 118760-46800=71960. Может я вообще неправильно думаю?

Gud-7Svetik

Принять в расходы по УСН уплаченный налог ЕНВД

Вправе ли организация, применяющая вмененку совместно с упрощенкой, уменьшать налогооблагаемую базу по единому налогу на сумму уплаченного налога ЕНВД?

Gud-7Svetik